Р Е Ш Е Н И Е от 29 декабря 2023 года № 121 « О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов »
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 29 декабря 2023 года № 121
« О бюджете
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026годов »
В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.51 Устава Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 10694,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4361,0 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1244,6 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 136,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 1108,6 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 3116,4 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 1397,8 тыс.рулей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10694,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2025год и на 2026год:
1) 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета:
- на 2025 год в сумме 10445,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4082,5 тыс.рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1336,8 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 149,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 1187,0 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2745,7 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 1523,8 тыс. рулей;
- на 2026 год в сумме 9578,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3177,4 тыс.рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 337,8 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 163,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 174,0 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2839,6 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 1555,1 тыс.рулей;
2) общий объём расходов бюджета на 2025 год в сумме 10445,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 257,4 тыс.рублей, и на 2026 год в сумме 9578,4 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 470,3 тыс.рублей.
3) прогнозируемый дефицит/профицит бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс.рублей, прогнозируемый дефицит/профицит бюджета на 2026 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
Статья 2. Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Утвердить поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению совета народных депутатов.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов .
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 473,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 500,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 6 к настоящему Решению
5. Утвердить общий объём средств резервного фонда на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 10,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом народных депутатов Криушанского сельского поселения..
Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности структурными подразделениями Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
1. Администрация Криушанского сельского поселения и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 году численности работников муниципальных казенных учреждений Криушанского сельского поселения , за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
Статья 5. Межбюджетные трансферты из бюджета Криушанского сельского поселения в бюджет муниципального района
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма » на выплату заработной платы с начислениями работников сельских клубов поселения на 2024 год в размере 694,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ на 2024 год в размере 30,0 тыс. рублей;
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» выполнению организационно-технических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 24,0 тыс. рублей;
4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 2,1 тыс. рублей.
5.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на выплату заработной платы с начислениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности 2024 год в размере 631,5 тыс. рублей.
6. 5.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 2024 год в размере 1,0 тыс. рублей.
Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Криушанского сельского поселения и администрации Панинского муниципального района.
Статья 6 Особенности исполнения бюджета Криушанского сельского поселения в 2024 году и плановый период 2025 и 2026 годов.
1.Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме до 500,0 тыс.рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
2.Направить в 2024 году остатки средств бюджета на счетах бюджета Криушанского сельского поселения по состоянию на 1 января 2024 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2023 году из областного , районного бюджетов, в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на те же цели.
3.Установить в соответствии с частью 4 статьи 52 Решения Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Криушанского сельского поселения» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменения в Решение о бюджете Криушанского сельского поселения:
1) направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования , муниципальный внутренний долг Криушанского сельского поселения .
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Криушанского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2027года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения совета народных депутатов
Настоящее Решение Совета народных депутатов вступает в силу
с 1 января 2024 года.
И.о.главы Криушанского
сельского поселения: С.Е.Безбородых
Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29 декабря 2023г. №121 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
Сумма |
||
2024год |
2025год |
2026год |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
000 |
0 |
0 |
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
||
Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 810 |
|
|
||
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-10694,0 |
-10445,5 |
-9578,4 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-10694,0 |
-10445,5 |
-9578,4 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
10694,0 |
10445,5 |
9578,4 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 610 |
10694,0 |
10445,5 |
9578,4 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 10 0000 640 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 02 10 0000 640 |
|
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ
|
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29 декабря 2023г. №121 |
Ведомственная структура
расходов бюджета Криушанского сельского поселения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.руб)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
10694,0 |
10188,1 |
9108,1 |
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
10694,0 |
10188,1 |
9108,1 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
5024,6 |
5828,9 |
5022,9 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5024,6 |
5828,9 |
5022,9 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5024,6 |
5828,9 |
5022,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
914 |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
|
1009,3 |
1019,3 |
1060,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
|
1009,3 |
1019,3 |
1060,3 |
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
1009,3 |
1019,3 |
1060,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
|
3318,8 |
4168,1 |
3321,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
3318,8 |
4168,1 |
3321,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
1896,5 |
1915,4 |
1979,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1227,3 |
1057.7 |
1247,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 S9180 |
200 |
|
1000.0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
195,0 |
195,0 |
95,0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
686,5 |
631,5 |
631,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
686,5 |
631,5 |
631,5 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
686,5 |
631,5 |
631,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
631,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
|
631,5 |
631,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
|
1,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
540 |
1,0 |
|
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
122,8 |
136,6 |
150,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
483,0 |
10,0 |
10,0 |
Гражданская оборона |
914 |
03 |
10 |
|
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
|
468,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
|
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
|
468,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
|
468,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
468,0 |
|
|
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
1416,9 |
1538,8 |
1570,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
1407,8 |
1533,8 |
1565,1 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
1407,8 |
1533,8 |
1565,1 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
1407,8 |
1533,8 |
1565,1 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
1397,8 |
1523,8 |
1555,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1397,8 |
1523,8 |
1555,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
9,1 |
5,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
9,1 |
5,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,1 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
2239,7 |
1315,3 |
997,3 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
|
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
2024,6 |
1108,0 |
785,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
2024,6 |
1108,0 |
785,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
2024,6 |
1108,0 |
785,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
950,0 |
950,0 |
650,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
756,7 |
756,7 |
456,7 |
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
193,3 |
193,3 |
193,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
1014,6 |
98,0 |
75,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
70.0 |
85.0 |
75,0, |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 78000 |
200 |
944.6 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, экологическая культура раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 79340 |
200 |
|
13.0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
|
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
186,0 |
815,3 |
814,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
|
694,0 |
694,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
186,0 |
121,3 |
120,0 |
20,0О20,0сновное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
|
694,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
694,0 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
473,8 |
500,0 |
500,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29 декабря 2023г. №121 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
10694,0 |
10188,1 |
9108,1 |
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
10694,0 |
10188,1 |
9108,1 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
5024,6 |
5828,9 |
5022,9 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5024,6 |
5828,9 |
5022,9 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5024,6 |
5828,9 |
5022,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
|
1009,3 |
1019,3 |
1060,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
|
1009,3 |
1019,3 |
1060,3 |
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
1009,3 |
1019,3 |
1060,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
|
3318,8 |
4168,1 |
3321,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
3318,8 |
4168,1 |
3321,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
1896,5 |
1915,4 |
1979,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1227,3 |
1057.7 |
1247,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
15 1 02 S9180 |
200 |
|
1000.0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
195,0 |
195,0 |
95,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
686,5 |
631,5 |
631,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
686,5 |
631,5 |
631,5 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
686,5 |
631,5 |
631,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
631,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
|
631,5 |
631,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
|
1,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
540 |
1,0 |
|
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
122,8 |
136,6 |
150,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
483,0 |
10,0 |
10,0 |
Гражданская оборона |
03 |
10 |
|
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
|
468,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
|
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
|
468,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
|
468,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
468,0 |
|
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
1416,9 |
1538,8 |
1570,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
1407,8 |
1533,8 |
1565,1 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
1407,8 |
1533,8 |
1565,1 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
1407,8 |
1533,8 |
1565,1 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
1397,8 |
1523,8 |
1555,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1397,8 |
1523,8 |
1555,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
9,1 |
5,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
9,1 |
5,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,1 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
2239,7 |
1315,3 |
997,3 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
|
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
172,8 |
175,0 |
180,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
2024,6 |
1108,0 |
785,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
2024,6 |
1108,0 |
785,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
2024,6 |
1108,0 |
785,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
950,0 |
950,0 |
650,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
756,7 |
756,7 |
456,7 |
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
193,3 |
193,3 |
193,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
1014,6 |
98,0 |
75,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
70.0 |
85.0 |
75,0, |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 78000 |
200 |
944.6 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, экологическая культура раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 79340 |
200 |
|
13.0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
910,0 |
835,3 |
834,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
186,0 |
815,3 |
814,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
|
694,0 |
694,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
186,0 |
121,3 |
120,0 |
20,0О20,0сновное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
|
694,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
08 |
01 |
11 1 03 90160 0 |
500 |
694,0 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
473,8 |
500,0 |
500,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Приложение 5
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
10694,0 |
10188,1 |
9108,1 |
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
10694,0 |
10188,1 |
9108,1 |
1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан » |
03 0 00 0000 |
473,8 |
500,0 |
500,0 |
|||
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
|
|
|
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
03 1 01 00000 |
|
10 |
01 |
473,8 |
500,0 |
500,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
10 |
01 |
473,8 |
500,0 |
500,0 |
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения » |
05 0 00 00000 |
|
|
|
2248.8 |
1320.3 |
1002.3 |
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
05 1 00 00000 |
|
|
|
9,1 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
05 1 01 00000 |
|
04 |
12 |
9,1 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 1 01 90040 |
200 |
04 |
12 |
7,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
05 1 02 00000 |
|
04 |
12 |
2,1 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
05 1 02 90180 |
500 |
04 |
12 |
2,1 |
|
|
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 2 00 00000 |
|
|
|
195.1 |
197.3 |
202.3 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 2 01 00000 |
|
05 |
01 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 2 01 96010 |
600 |
05 |
01 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 2 03 00000 |
|
05 |
02 |
172.8 |
175.0 |
180.0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 90050 |
200 |
05 |
02 |
172.8 |
175.0 |
180.0 |
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 3 00 00000 |
|
|
|
2024,6 |
1108.0 |
785.0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 3 01 00000 |
|
05 |
03 |
950,0 |
950.0 |
650.0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 90060 |
200 |
05 |
03 |
756,7 |
756,7 |
456,7 |
Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 S8670 |
200 |
05 |
03 |
193,3 |
193,3 |
193,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 3 02 00000 |
|
05 |
03 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 02 90070 |
200 |
05 |
03 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 3 03 00000 |
|
05 |
03 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 03 90080 |
200 |
05 |
03 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 3 04 00000 |
|
05 |
03 |
1014.6 |
98.0 |
75.0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 90090 |
200 |
05 |
03 |
70.0 |
85.0 |
75.0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 78000 |
200 |
05 |
03 |
944.6 |
|
|
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, экологическая культура раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 79340 |
200 |
05 |
03 |
|
13.0 |
|
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 4 00 00000 |
|
|
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 4 01 00000 |
|
05 |
05 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
200 |
05 |
05 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
10 0 00 00000 |
|
|
|
483,0 |
10,0 |
10,0 |
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров » |
10 1 00 00000 |
|
|
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 01 00000 |
|
03 |
10 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
10 1 01 90110 |
200 |
03 |
10 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
10 1 02 0000 |
|
03 |
10 |
468,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
10 1 02 90200 |
600 |
03 |
10 |
468,0 |
|
|
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
11 0 00 00000 |
|
|
|
910.0 |
835.3 |
834.0 |
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
11 1 00 00000 |
|
|
|
910.0 |
835.3 |
834.0 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
11 1 01 00000 |
|
08 |
01 |
186,0 |
815,3 |
814,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
|
694.0 |
694.0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
186.0 |
121.3 |
120.0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
11 1 02 00000 |
|
08 |
01 |
30.0 |
20.0 |
20.0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 02 90150 |
200 |
08 |
01 |
30.0 |
20.0 |
20.0 |
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
11 1 03 00000 |
|
08 |
01 |
694.0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
11 1 03 90160 |
500 |
08 |
01 |
694.0 |
|
|
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта » |
13 0 00 00000 |
|
|
|
10.0 |
10.0 |
10.0 |
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
13 1 00 00000 |
|
|
|
10.0 |
10.0 |
10.0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
13 1 01 00000 |
11 |
02 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 90130 |
200 |
11 |
02 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика » |
15 0 00 00000 |
|
|
|
5024.6 |
5828.9 |
5022.9 |
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
|
|
|
5024.6 |
5828.9 |
5022.9 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
15 1 01 00000 |
|
01 |
02 |
1009.3 |
1019.3 |
1060.3 |
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 01 92010 |
100 |
01 |
02 |
1009.3 |
1019.3 |
1060.3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 3321.1Российской Федерации, местных администраций |
15 1 00 00000 |
|
01 |
04 |
3318.8 |
4168.1 |
3321.1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
|
01 |
04 |
3318.8 |
4168.1 |
3321.1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 02 92010 |
100 |
01 |
04 |
1896.5 |
1915.4 |
1979.0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
01 |
04 |
1227.3 |
1057.7 |
1247.1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
15 1 02 S9180 |
200 |
01 |
04 |
|
1000.0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
15 102 92010 |
800 |
01 |
04 |
195,0 |
195.0 |
95.0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
15 1 03 00000 |
|
01 |
11 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 03 90540 |
800 |
01 |
11 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
15 1 04 00000 |
|
01 |
13 |
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 04 92010 |
500 |
01 |
13 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
15 1 07 00000 |
|
01 |
13 |
24,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
15 1 07 92010 |
500 |
01 |
13 |
24,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области учета и отчетности» |
15 1 08 00000 |
|
01 |
13 |
631.5 |
631.5 |
631.5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|
15 1 08 92010 |
100 |
01 |
13 |
|
631.5 |
631.5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
15 1 08 92010 |
500 |
01 |
13 |
631.5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению мероприятий в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля » |
15 1 10 00000 |
|
01 |
13 |
1.0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 10 92010 |
500 |
01 |
13 |
1.0 |
|
|
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
24 0 00 00000 |
|
|
|
1407.8 |
1533.8 |
1565.1 |
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
24 1 00 00000 |
|
|
|
1407.8 |
1533.8 |
1565.1 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
|
04 |
09 |
1397.8 |
1523.8 |
1555.1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 90030 |
200 |
04 |
09 |
1397.8 |
1523.8 |
1555.1 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
24 1 02 00000 |
|
04 |
09 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 90030 |
200 |
04 |
09 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
39 0 00 00000 |
|
|
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
39 1 00 00000 |
|
|
|
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
39 1 01 00000 |
|
02 |
03 |
136,0 |
149,8 |
163,8 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 1 01 51180 |
100 |
02 |
03 |
122,8 |
136,6 |
150,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 01 51180 |
200 |
02 |
03 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
Приложение №6 к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29 декабря 2023г. №121 |
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.рублей)
|
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29 декабря 2023г. №121 |
Проект программы муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
тыс.руб.
№ п/п |
Наименование обязательств |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- размещение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение, всего , в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
привлечение бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Криушанского сельского поселения |
0 |
|
|
|
(лимит в размере одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета поселения за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) |
0 |
|
|
|
- погашение, в том числе |
0 |
0 |
0 |
|
погашение бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств районного бюджета на пополнение остатков на счете бюджета Криушанского сельского поселения |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение реструктурированной задолженности |
0 |
|
|
|
3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга
П= (Vднг + V пно ) - V но, где
П - верхний предел муниципального долга
Vднг – объем муниципального долга на начало года
V пно – объем принятых новых обязательств
V но - объем исполнения обязательств
- Верхний предел на 01.01.2025 год 0
-объем муниципального долга на начало года 0
-объем принятых новых обязательств 0
-объем исполнения обязательств 0
- Верхний предел на 01.01.2026 год 0
-объем муниципального долга на начало года 0
-объем принятых новых обязательств 0
-объем исполнения обязательств 0
- Верхний предел на 01.01.2027 год 0
-объем муниципального долга на начало года 0
-объем принятых новых обязательств 0
-объем исполнения обязательств 0