Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
10.01.2024

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                

                                                         Р Е Ш Е Н И Е

 

От 29 декабря 2023 г.                                                                                   №  122

 

О внесение изменений и дополнений в решение

Совета народных депутатов Криушанского

сельского поселения Панинского муниципального

района Воронежской области от 29.12.2022г. № 75

       «О  бюджете

 Криушанского сельского поселения

 Панинского муниципального

 района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов »

 (в редакции от 24.04.2023г. №83;от 30.06.2023г. №88;от 06.09.2023г.№99;от 20.10.2023г.№106)

 

 

 

         В целях упорядочения расходов и источников финансирования дефицита бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области р е ш и л:

 

1.Внести в решение Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от  29.12.2022г. № 75  «О  бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района   на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 24.04.2023г №83;от 30.06.2023г. №88;от 06.09.2023г.№99; от 20.10.2023г.№106)

 

следующие изменения:

1.1. в статье 1:          

-в пункте 1 слова «прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 62942,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 56339,тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 50735,7 тыс. рублей, в том числе: дотации – 485,2 тыс. рублей, субвенции – 113,3 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение 50737,5 тыс.рулей;

 - безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 5603,4 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 4082,8 тыс.рулей; заменить словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 58465,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 50198,5 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 47405,3 тыс. рублей, в том числе: дотации – 485,2 тыс. рублей, субвенции – 113,3 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 46806,8 тыс.рулей;

 - безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2785,5 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 1750,1 тыс. рублей;

-прочие безвозмездные поступления 7,7 тыс.руб.

- в пункте 2 общий объем расходов бюджета в сумме 63624,4 тыс. рублей

заменить словами «общий объём расходов  бюджета в сумме  59313,4 тыс. рублей;

-в пункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 682,3 тыс. рублей;» заменить словами «прогнозируемый дефицит  бюджета на 2023 год в сумме  847,5 тыс.рублей»; 

 

         1.2 .   приложение № 1 « Источники внутреннего финансировани дефицита   бюджета Криушанского сельского поселения  на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов 

1.3 приложение № 2 «Доходы бюджета Криушанского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

1.4 приложение № 3 «Ведомственная структура расходов  бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению Совета народных депутатов 

 

            1.5 приложение № 4 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению Совета народных депутатов 

           

1.6 приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению Совета народных депутатов .  

1.7 приложение № 6 « Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению Совета народных депутатов

  2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «Криушанский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 

 

И.о.главы Криушанского

 сельского поселения                                                                   С.Е.Безбородых          

 

 

 

 

 

                      Приложение № 1                                                                                                                             

О внесение изменений и дополнений  в                                                                                                         

                                                                                      Решение  Совета народных Депутатов

                                                                                        от 29.12. 2022года  № 75 «О бюджете

                                                                                        Криушаннского сельского поселения

                                                                                        Панинского муниципального района                     

                                                                                        на 2023 год и плановый период 2024и 

                                                                                        2025 годов» 

от 29. 12. 2023 года № 122

 

                                                                                                            Приложение № 1                                                                                                                             

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» 

от 29 декабря 2022г.№75

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2023  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

                                                                                                              (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2023год

2024год

2025год

 

1

2

3

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

 

847,5

260,9

261,7

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

847,5

260,9

261,7

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-58465,9

-11985,3

-12258,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 510

-58465,9

-11985,3

-12258,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

59313,4

12246,2

12519,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 610

59313,4

12246,2

12519,7

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 10 0000 640

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 10 0000 640

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                              

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приложение № 2

                                                                                                         О внесение изменений и дополнений  в

                                                                                                         Решение  Совета народных Депутатов

                                                                                                         от 29.12. 2022года  № 75 «О бюджете

                                                                                                        Криушаннского сельского поселения

                                                                                                        Панинского муниципального района

                                                                                                        на 2023 год и плановый период 2024и

                                                                                                        2025 годов»   от 29. 12. 2023 года № 122

 

                                                                                                           Приложение № 2                                                                                                                             

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» 

от 29 декабря 2022г.№75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и  2025 ГОДОВ

 

                                                                                                                            тыс.рублей

Код показателя

Наименование показателя

2023

год

2024

 год

2025

 год

 

1

2

3

4

 

 

ВСЕГО

58465,9

11985,3

12258,0

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8267,4

5218,0

5233,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

194,5

265,0

280,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

194,5

265,0

280,0

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2369,5

900,0

900,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2369,5

900,0

900,0

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4517,0

3871,0

3871,0

  182 1 06 01030 10 0000 110

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

288,6

111,0

111,0

    182 1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

4228,4

3760,0

3760,0

    182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1011,1

1200,0

1200,0

    182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

3217,3

2560,0

2560,0

914 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,8

2,0

2,0

914 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,8

2,0

2,0

914 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

52,4

160,0

160,0

914 1 11 05025 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных учреждений)

12,3

120,0

120,0

914 1 11 05035 10 0000 120

 

 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 

 

 

 

 

40,1

40,0

 

 

40,0

914 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

344,7

 

 

914 1 14 02052 10 0000 410

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

344,7

 

 

 

914 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

788,5

 

 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

788,5

 

 

  914 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

20,0

20,0

  914 1 17 05050 10 0000 180

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

00,0

20,0

20,0

914 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

50198,5

6767,3

7025,0

914 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

50190,8

6767,3

7025,0

914 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

485,2

409,8

421,9

914 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

113,3

118,4

122,7

9142 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

 

 

 

914 2 02 49999 10 0000 150

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

49592,3

6239,1

6480,4

   914 2 07 05030 10  0000 150

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

7,7

 

 

                                         

 

 

                                         

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                    

                                                                                      Приложение № 3                                                                                                                             

                                                                                        О внесение изменений и дополнений  в                                                                                                        

                                                                                      Решение  Совета народных Депутатов

                                                                                        от 29.12. 2022года  № 75 «О бюджете

                                                                                        Криушаннского сельского поселения

                                                                                        Панинского муниципального района                     

                                                                                   на 2023 год и плановый период 2024 

                                                                                и 2025 годов»  от 29. 12. 2023 года № 122

                                                                        Приложение № 3                                                                                                                             

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» 

от 29 декабря 2022г.№75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная структура

расходов  бюджета Криушанского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                                

 

                                                           (тыс.руб)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2023

 год

2024 год

2025

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

59313,4

11943,0

11899,8

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

       

59313,4

11943,0

11899,8

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

6473,3

3892,0

3922,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

6473,3

3892,0

3922,5

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

6473,3

3892,0

3922,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

914

01

02

15 1 00 00000

 

957,4

928,0

965,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

914

01

02

15 1 01 00000

 

957,4

928,0

965,0

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

02

15 1 01 92010

100

957,4

928,0

965,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

15 1 00 00000

 

4853,8

2411,5

2405,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

4853,8

2411,5

2405,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

04

15 1 02 92010

100

1851,3

1738,0

1808,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

2707,0

572,0

525,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

295,5

101,5

72,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

0,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

11

15 0 00 00000

 

0,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

11

15 1 00 00000

 

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

914

01

11

15 1 03 00000

 

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

0,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

662,1

542,5

542,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

662,1

 

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

662,1

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

30,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

 

 

Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС"

914

01

13

15 1 06 00000

 

29,6

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

13

15 1 06 20570

200

29,6

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по ведению бухгалтерского учета и отчетности

914

01

13

15 1 08 92010

500

577,5

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 08 92010

100

 

542,5

542,5

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

914

01

13

15 1 10 00000

 

1,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

 

15 1 10 92010

500

1,0

 

 

Национальная оборона

914

02

 

 

 

113,3

118,4

122,7

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

113,3

118,4

122,7

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

113,3

118,4

122,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

113,3

118,4

122,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

02

03

39 1 01 51180

100

102,1

107,2

111,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

11,2

11,2

11,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

203,1

10,0

10,0

Гражданская оборона

914

03

10

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 01 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

10

10 1 01 90110

200

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

 

193,1

 

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000

 

193,1

 

 

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

914

03

10

10 1 02 0000

 

193,1

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

03

10

10 1 02 90200

600

193,1

 

 

Национальная экономика

914

04

 

 

 

43518,5

5554,0

5778,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

43440,8

5534,0

5773,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

914

04

09

24 0 00 00000

 

43440,8

5334,0

5773,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

43440,8

5534,0

5773,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

8293,9

5524,0

5763,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1314,0

1974,0

2213,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

6979,9

3550,0

3550,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

0,0

10,0

10,0

 

Основное мероприятие Объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области»

914

04

09

24 1 03 00000

 

35146,9

 

 

 Мероприятия по строительству  Объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области»(Капитальные вложения в объекты государственной( муниципальной) собственности)

914

04

09

24 1 03 S8840

400

35146,9

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

77,7

20,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

77,7

20,0

5,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

77,7

20,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

75,6

20,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

75,6

20,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

2,1

 

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

7604,8

1111,3

910,6

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

0,0

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

0,0

22,3

22,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

0,0

22,3

22,3

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

0,0

22,3

22,3

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

0,0

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

 

 

468,4

107,0

120,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

468,4

107,0

120,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 00 00000

 

468,4

107,0

120,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 00000

 

468,4

107,0

120,4

Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

468,4

107,0

120,4

Благоустройство

914

05

03

 

 

1315,6

972,0

762,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

1315,6

964,4

755,3

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

1315,6

964,4

755,3

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

1002,7

749,4

649,4

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

652,7

383,4

383,4

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

350,0

366,0

366,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 00000

 

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 3 03 00000

 

50,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

50,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

914

05

03

05 3 04 00000

 

262,9

185,0

75,9

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

262,9

185,0

75,9

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

05

03

15 0 00 00000

 

0

7,6

7,6

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

05

03

15 1 00 00000

 

0

7,6

7,6

Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ по благоустройству территории  поселения»

914

05

03

15 1 05 00000

 

0

7,6

7,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

15 1 05 78430

200

0

7,6

7,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

5820,8

10,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

5820,8

10,0

5,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

5820,8

10,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

00,0

10,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

00,0

10,0

5,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с.Криуша, ул.Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области»

914

05

05

05 4 01 00000

 

5820,8

 

 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности(областной бюджет) «Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с.Криуша, ул.Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области»

914

05

05

05 4 01 S8100

400

5820,8

 

 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

718,5

752,3

751,0

Культура

914

08

01

 

 

718,5

752,3

751,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

718,5

752,3

751,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

718,5

752,3

751,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

718,5

732,3

731,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

08

01

11 1 01 00590

100

 

611,0

611,0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

100,5

121,3

120,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

7,7

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

7,7

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

914

08

01

11 1 03 00000

 

610,3

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 03 90160

500

610,3

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

669,8

500,0

400,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

669,8

500,0

400,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

 

500,0

400,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

669,8

500,0

400,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

 

669,8

500,0

400,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

669,8

500,0

400,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

12,1

5,0

5,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

12,1

5,0

5,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

12,1

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

12,1

5,0

5,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

12,1

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

12,1

5,0

5,0

 

 

                                                                                        Приложение № 4                                                                                                                           

                                                                                        О внесение изменений и дополнений  в                                                                                                        

                                                                                      Решение  Совета народных Депутатов

                                                                                        от 29.12. 2022года  № 75 «О бюджете

                                                                                        Криушаннского сельского поселения

                                                                                        Панинского муниципального района                     

                                                                                     на 2023 год и плановый период 2024 

                                                                                    и 2025 годов»  от 29. 12. 2023 года № 122

                                                                        Приложение № 4                                                                                                                              

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» 

от 29 декабря 2022г.№75

 

                                  

 

 

 

 

 

        

                                                                         Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов

 

 

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2023

 год

2024 год

2025

год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

 

 

 

 

59313,4

11943,0

11899,8

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

       

59313,4

11943,0

11899,8

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

6473,3

3892,0

3922,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

6473,3

3892,0

3922,5

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

6473,3

3892,0

3922,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

15 1 00 00000

 

957,4

928,0

965,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

01

02

15 1 01 00000

 

957,4

928,0

965,0

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

02

15 1 01 92010

100

957,4

928,0

965,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

15 1 00 00000

 

4853,8

2411,5

2405,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

4853,8

2411,5

2405,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

04

15 1 02 92010

100

1851,3

1738,0

1808,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

2707,0

572,0

525,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

295,5

101,5

72,0

Резервные фонды

01

11

 

 

0,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

11

15 0 00 00000

 

0,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

11

15 1 00 00000

 

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

01

11

15 1 03 00000

 

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

0,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

662,1

542,5

542,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

662,1

 

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

 

662,1

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

 

30,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

 

 

Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС"

01

13

15 1 06 00000

 

29,6

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

15 1 06 20570

200

29,6

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по ведению бухгалтерского учета и отчетности

01

13

15 1 08 92010

500

577,5

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 08 92010

100

 

542,5

542,5

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

01

13

15 1 10 00000

 

1,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

 

15 1 10 92010

500

1,0

 

 

    Национальная оборона

02

 

 

 

113,3

118,4

122,7

Мобилизационная и вневойсковаяподготовка

02

03

 

 

113,3

118,4

122,7

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

113,3

118,4

122,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

 

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

 

113,3

118,4

122,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02

03

39 1 01 51180

100

102,1

107,2

111,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

11,2

11,2

11,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

203,1

10,0

10,0

Гражданская оборона

03

10

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 01 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

10

10 1 01 90110

200

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

 

193,1

 

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000

 

193,1

 

 

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

03

10

10 1 02 0000

 

193,1

 

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

10

10 1 02 90200

600

193,1

 

 

Национальная экономика

04

 

 

 

43518,5

5554,0

5778,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

43440,8

5534,0

5773,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

04

09

24 0 00 00000

 

43440,8

5334,0

5773,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

 

43440,8

5534,0

5773,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

8293,9

5524,0

5763,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

1314,0

1974,0

2213,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

6979,9

3550,0

3550,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

 

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

0,0

10,0

10,0

 

Основное мероприятие Объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области»

04

09

24 1 03 00000

 

35146,9

 

 

 Мероприятия по строительству  Объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области»(Капитальные вложения в объекты государственной( муниципальной) собственности)

04

09

24 1 03 S8840

400

35146,9

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

77,7

20,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

77,7

20,0

5,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

77,7

20,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

75,6

20,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

75,6

20,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

 

2,1

 

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

7604,8

1111,3

910,6

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

0,0

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

0,0

22,3

22,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

0,0

22,3

22,3

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

0,0

22,3

22,3

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

0,0

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

 

 

468,4

107,0

120,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 0 00 00000

 

468,4

107,0

120,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 00 00000

 

468,4

107,0

120,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 00000

 

468,4

107,0

120,4

Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

468,4

107,0

120,4

Благоустройство

05

03

 

 

1315,6

972,0

762,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

 

1315,6

964,4

755,3

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

1315,6

964,4

755,3

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

 

1002,7

749,4

649,4

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

652,7

383,4

383,4

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 S8670

200

350,0

366,0

366,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 00000

 

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 3 03 00000

 

50,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

50,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05

03

05 3 04 00000

 

262,9

185,0

75,9

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

262,9

185,0

75,9

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

05

03

15 0 00 00000

 

0

7,6

7,6

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

05

03

15 1 00 00000

 

0

7,6

7,6

Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ по благоустройству территории  поселения»

05

03

15 1 05 00000

 

0

7,6

7,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

15 1 05 78430

200

0

7,6

7,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

5820,8

10,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

5820,8

10,0

5,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

5820,8

10,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

 

0,0

10,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

0,0

10,0

5,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с.Криуша, ул.Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области»

05

05

05 4 01 00000

 

5820,8

 

 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности(областной бюджет) «Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с.Криуша, ул.Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области»

05

05

05 4 01 S8100

400

5820,8

 

 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

718,5

752,3

751,0

Культура

08

01

 

 

718,5

752,3

751,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

 

718,5

752,3

751,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

718,5

752,3

751,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

 

718,5

732,3

731,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08

01

11 1 01 00590

100

 

611,0

611,0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

100,5

121,3

120,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

 

7,7

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

7,7

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

08

01

11 1 03 00000

 

610,3

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 03 90160

500

610,3

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

669,8

500,0

400,0

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

669,8

500,0

400,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

 

 

500,0

400,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

 

669,8

500,0

400,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 00000

 

669,8

500,0

400,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

669,8

500,0

400,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

 

 

12,1

5,0

5,0

Массовый спорт

11

02

 

 

12,1

5,0

5,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

 

12,1

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

 

12,1

5,0

5,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

 

12,1

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

12,1

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                        Приложение № 5                                                                                                                           

                                                                                        О внесение изменений и дополнений  в                                                                                                        

                                                                                      Решение  Совета народных Депутатов

                                                                                        от 29.12. 2022года  № 75 «О бюджете

                                                                                        Криушаннского сельского поселения

                                                                                        Панинского муниципального района                     

                                                                                     на 2023 год и плановый период 2024 

                                                                                    и 2025 годов»  от 29. 12. 2023 года № 122

                                                                        Приложение № 5                                                                                                                            

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» 

от 29 декабря 2022г.№75

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2023

год

2024

год

2025

год

                1

2

3

4

5

7

8

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

59313,4

11943,0

11899,8

     Администрация Криушанского  сельского поселения

      Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

 

 

 

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000

     

669,8

500,0

400,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

669,8

500,0

400,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

03 1 01 00000

 

10

01

669,8

500,0

400,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

669,8

500,0

400,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

 

 

 

05 0 00 00000

 

 

 

7682,5

1123,7

908,0

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

 

 

 

77,7

20,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

 

 

 

 

04

 

 

 

12

75,6

20,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

 

 

 

04

 

 

 

12

75,6

20,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

 

 

04

 

12

2,1

 

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

 

 

04

 

 

12

2,1

 

 

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

 

05 2 00 00000

 

 

 

468,4

129,3

142,7

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

 

 

 

 

 

05

 

 

01

0,0

22,3

22,3

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

 

 

 

600

 

 

 

05

 

 

 

01

0,0

22,3

22,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

 

05

02

468,4

107,0

120,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

 

 

200

 

 

05

 

 

02

468,4

107,0

120,4

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

 

 

 

1315,6

964,4

755,3

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000

 

05

03

1002,7

749,4

649,4

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

652,7

383,4

383,4

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 S8670

200

05

03

350,0

366,0

366,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05 3 02 00000

 

05

03

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

 

05 3 02 90070

 

200

 

05

 

03

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05 3 03 00000

 

05

03

50,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

50,0

20,0

20,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000

 

05

03

262,9

185,0

75,9

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

262,9

185,0

75,9

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

 

 

 

5820,8

10,0

5,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

 

05

05

5820,8

10,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

05 4 01 90100

200

05

05

00,0

10,0

5,0

Основное мероприятие «Капитальные вложения  в объекты государственной (муниципальной)собственности» «Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с.Криуша, ул.Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области»

05 4 01 00000

200

05

05

5820,8

10,0

5,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности(областной бюджет) «Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с.Криуша, ул.Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области»

05 4 01 S8100

400

05

05

5820,8

 

 

3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000

 

 

 

203,1

10,0

10,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров »

10 1 00 00000

 

 

 

203,1

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

 

03

10

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

10

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

10 1  02 0000

 

03

10

193,1

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 1 02 90200

600

03

10

193,1

 

 

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

 

11 0 00 00000

 

 

 

718,5

752,3

751,0

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

 

 

 

718,5

752,3

751,0

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

 

08

01

100,5

732,3

731,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 1 01 00590

100

08

01

 

611,0

611,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

100,5

121,3

120,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

 

08

01

7,7

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

7,7

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

11 1 03 00000

 

08

01

610,3

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

11 1 03 90160

500

08

01

610,3

 

 

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

 

 

 

12,1

5,0

5,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

 

 

 

12,1

5,0

5,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

 

11

 

 

02

12,1

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

 

 

02

 

12,1

5,0

5,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

 

 

 

6473,3

3899,6

3930,1

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

 

 

 

6473,3

3899,6

3930,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

15 1 01 00000

 

01

 

 

02

957,4

928,0

965,0

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 01 92010

100

01

 

 

 

 

 

 

 

02

957,4

928,0

965,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

15 1 00 00000

 

01

04

4853,8

2411,5

2405,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

 

01

04

4853,8

2411,5

2405,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 02 92010

100

01

04

1851,3

1738,0

1808,0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

 

 

 

04

2707,0

572,0

525,0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 102 92010

800

01

 

04

 

 

295,5

101,5

72,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

15 1 03 00000

 

01

11

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

 

01

 

 

13

30,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 04 92010

500

01

 

13

 

30,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»

15 1 05 00000

 

05

 

 

03

0

7,6

7,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 05 78430

200

05

03

0

7,6

7,6

Основное мероприятие: "Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС"

15 1 06 00000

 

01

04

29,6

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 06 20570

200

01

04

29,6

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

 

01

13

24,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

15 1 07  92010

500

01

13

24,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по ведению бухгалтерского учета и отчетности

15 1 08 00000

 

01

13

577,5

542,5

542,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 08 92010

100

01

13

 

542,5

542,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 08 92010

500

01

13

577,5

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

15 1 10 00000

 

01

13

1,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 10 92010

500

01

13

1,0

 

 

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

 

 

 

43440,8

5534,0

5773,0

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

24 1 00 00000

 

 

 

43440,8

5534,0

5773,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

 

04

09

8293,9

5534,0

5773,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

1314,0

1974,0

2213,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 S8850

200

04

09

6979,9

3550,0

3550,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

 

04

09

0,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

0,0

10,0

10,0

Основное мероприятие Объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области»

24 1 03 00000

 

04

09

35146,9

 

 

 Мероприятия по строительству  Объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области»(Капитальные вложения в объекты государственной( муниципальной) собственности)

24 1 03 S 8840

400

04

09

35146,9

 

 

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

 

 

 

113,3

118,4

122,7

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» 

39 1 00 00000

 

 

 

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

 

02

 

03

113,3

118,4

122,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39 1 01 51180

100

02

 

 

 

 

 

03

102,1

107,2

111,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

11,2

11,2

11,2

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6                                                                                                                          

                                                                                        О внесение изменений и дополнений  в                                                                                                         

                                                                                      Решение  Совета народных Депутатов

                                                                                        от 29.12. 2022года  № 75 «О бюджете

                                                                                        Криушаннского сельского поселения

                                                                                        Панинского муниципального района                     

                                                                                                                      на 2023 год и плановый период 2024 и 

                                                                                                                  2025 годов» от 29. 12. 2023 года № 122

                                                                                                                                                           Приложение № 6                                                                                                                             

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» 

от 29 декабря 2022г.№75

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2023 год

2024

год

2025

год

                1

2

3

4

5

7

8

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

669,8

500,0

400,0

     Администрация Криушанского сельского поселения

      Панинского муниципального района Воронежской област

 

 

 

 

 

 

 

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000 

 

 

 

669,8

500,0

400,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

669,8

500,0

400,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

 

10

01

669,8

 

500,0

 

400,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

669,8

 

500,0

 

400,0

 

                                                                                                                                                    

 

 

Поделиться:
Дата создания: 10.01.2024 16:10
Дата последнего изменения: 10.01.2024 16:10