Р Е Ш Е Н И Е от 15 ноября 2022года № 66 О проекте муниципального правового акта« О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 ноября 2022года № 66
О проекте муниципального правового
акта« О бюджете Криушанского сельского
поселения Панинского муниципального
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Криушанского сельского поселения, Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять проект муниципального правового акта «О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»(Приложение № 1).
2. Назначить и провести публичные слушания в 14 ч. 16.12.2022 г. в здании Криушанского СДК по адресу: Воронежская область, Панинский район, с.Криуша, ул. Центральная, д. 55 А по проекту муниципального правового акта «О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
– Фролов В.В. – главы Криушанского сельского поселения;
– Чернова Г.И. – главный специалист администрации Криушанского сельского поселения;
– Мягкова О.А. – специалист администрации Криушанского сельского поселения;
- Воробьева Л.Г. – депутат Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения.
- Рыжикова Н.В,.- депутат Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения.
4. Установить, что предложения по изменениям и дополнениям в проект решения Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов»
от общественных объединений и жителей поселения принимаются в письменном виде до 14 часов 16 декабря 2022 года по адресу: с.Криуша, ул. Молодежная, д. 47, администрация Криушанского сельского поселения или на электронную почту kriush.panin@govvrn.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Муниципальный вестник Криушанского сельского поселения».
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Глава Криушанского
сельского поселения В.В. Фролов
Приложение №1
к Решению Совета народных депутатов
Криушанского сельского поселения
от 15 ноября 2022 г.
ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от ______________2022года №
« О бюджете
Криушанского сельского поселения
Панинского муниципального
района на 2023 год и плановый период 2025 и 2025годов »
В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.51 Устава Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Совет народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 12584,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 7381,6 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 4546,4 тыс. рублей, в том числе: дотации – 485,2 тыс. рублей, субвенции – 113,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3947,9 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2835,2 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 2835,2 тыс.рулей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 12844,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 260,2 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2024 год и на 2025 год:
1) 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета:
- на 2024 год в сумме 11985,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6767,3 тыс.рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 4407,5 тыс.рублей, в том числе: дотации – 409,8 тыс.рублей, субвенции – 118,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3879,3 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2359,8 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 2359,8 тыс. рулей;
- на 2025 год в сумме 12258,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 7025,0 тыс.рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 4423,9 тыс.рублей, в том числе: дотации – 421,9 тыс.рублей, субвенции – 122,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3879,3 тыс.рулей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2601,1 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 2601,1 тыс.рулей;
2) общий объём расходов бюджета на 2024 год в сумме 12246,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 303,2 тыс.рублей, и на 2025 год в сумме 12519,7 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 619,9 тыс.рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год в сумме 260,9 тыс.рублей, прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год в сумме 261,7 тыс.рублей.
Статья 2. Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению совета народных депутатов.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов .
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 400,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 6 к настоящему Решению
5. Утвердить общий объём средств резервного фонда на 2023 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 10,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом народных депутатов Криушанского сельского поселения..
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями.
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования муниципальным казенным учреждениям, поступающие в бюджет Криушанского сельского поселения в 2022 году сверх утвержденных настоящим Решением бюджетных ассигнований, полученные от оказания платных услуг, от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, направляются в 2023 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета Криушанского сельского поселения без внесения изменений в настоящее Решение.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности структурными подразделениями Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
1. Администрация Криушанского сельского поселения и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности работников муниципальных казенных учреждений Криушанского сельского поселения , за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета Криушанского сельского поселения в бюджет муниципального района
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма » на выплату заработной платы с начислениями работников сельских клубов поселения на 2022 год в размере 611,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ на 2023 год в размере 30,0 тыс. рублей;
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» выполнению организационно-технических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2023 год в размере 24,0 тыс. рублей;
4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2022 год в размере 2,1 тыс. рублей.
5.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на выплату заработной платы с начислениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности 2023 год в размере 542,5 тыс. рублей.
Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Криушанского сельского поселения и администрации Панинского муниципального района.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Криушанского сельского поселения в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов.
1. Направить в 2023 году остатки средств бюджета на счетах бюджета Криушанского сельского поселения по состоянию на 1 января 2023 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2022 году из областного , районного бюджетов, в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на те же цели.
2. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме до 2000,0 тыс.рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
3. Установить в соответствии с частью 4 статьи 52 Решения Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Криушанского сельского поселения» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменения в Решение о бюджете Криушанского сельского поселения:
1) направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований для финансирования договоров (муниципальных контрактов), заключаемых бюджетными учреждениями.
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и структурными подразделениями администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета поселений , производятся в пределах утверждённых им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов бюджета поселения .
2. Установить, что получатель средств бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путёвок на санаторно-курортное лечение, биологических препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации - по остальным договорам (контрактам).
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования , муниципальный внутренний долг Криушанского сельского поселения .
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Криушанского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2026года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения совета народных депутатов
Настоящее Решение Совета народных депутатов вступает в силу
с 1 января 2023 года.
Глава Криушанского
сельского поселения: В.В.Фролов
Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
Сумма |
||
2023год |
2024год |
2025год |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
260,2 |
260,9 |
261,7 |
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
||
Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 01 00 10 0000 810 |
|
|
||
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
260,2 |
260,9 |
261,7 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-12584,6 |
-11985,3 |
-12258,0 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-12584,6 |
-11985,3 |
-12258,0 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
12844,8 |
12246,2 |
12519,7 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 10 0000 610 |
12844,8 |
12246,2 |
12519,7 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 10 0000 640 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 02 10 0000 640 |
|
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ
|
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Ведомственная структура
расходов бюджета Криушанского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.руб)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
12844,8 |
11943,0 |
11899,8 |
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
12844,8 |
11943,0 |
11899,8 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
4284,3 |
3892,0 |
3922,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
4284,3 |
3892,0 |
3922,5 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
4284,3 |
3892,0 |
3922,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
914 |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
|
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
|
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
|
2794,8 |
2411,5 |
2405,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
2794,8 |
2411,5 |
2405,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
1668,0 |
1738,0 |
1808,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
931,8 |
572,0 |
525,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
195,0 |
101,5 |
72,0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
596,5 |
542,5 |
542,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
596,5 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
596,5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению бухгалтерского учета и отчетности |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
542,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
|
542,5 |
542,5 |
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
102,1 |
107,2 |
111,5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
483,0 |
10,0 |
10,0 |
Гражданская оборона |
914 |
03 |
09 |
|
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
|
468,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
|
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
|
468,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
|
468,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
468,0 |
|
|
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
5447,8 |
5554,0 |
5778,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
5440,7 |
5534,0 |
5773,0 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
5440,7 |
5334,0 |
5773,0 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
5440,7 |
5534,0 |
5773,0 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
5430,7 |
5524,0 |
5763,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1814,8 |
1974,0 |
2213,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
3615,9 |
3550,0 |
3550,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
7,1 |
20,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
7,1 |
20,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,1 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
1202,1 |
1111,3 |
910,6 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
|
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
994,2 |
972,0 |
762,9 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
986,6 |
964,4 |
755,3 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
986,6 |
964,4 |
755,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
836,6 |
749,4 |
649,4 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
470,6 |
383,4 |
383,4 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
366,0 |
366,0 |
366,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
120,0 |
185,0 |
75,9 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
120,0 |
185,0 |
75,9 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
05 |
03 |
15 0 00 00000 |
|
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
05 |
03 |
15 1 00 00000 |
|
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ по благоустройству территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
15 1 05 00000 |
|
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
15 1 05 78430 |
200 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
|
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
20,0 |
10,0 |
5,0 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
178,3 |
732,3 |
731,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
|
611,0 |
611,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
178,3 |
121,3 |
120,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
20,7 |
20,0 |
20,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
20,7 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
|
610,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
610,3 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
500,0 |
500,0 |
400,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
12844,8 |
11943,0 |
11899,8 |
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
12844,8 |
11943,0 |
11899,8 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
4284,3 |
3892,0 |
3922,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
4284,3 |
3892,0 |
3922,5 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
4284,3 |
3892,0 |
3922,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
15 1 00 00000 |
|
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
01 |
02 |
15 1 01 00000 |
|
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
02 |
15 1 01 92010 |
100 |
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
15 1 00 00000 |
|
2794,8 |
2411,5 |
2405,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
2794,8 |
2411,5 |
2405,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
1668,0 |
1738,0 |
1808,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
931,8 |
572,0 |
525,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
195,0 |
101,5 |
72,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
11 |
15 0 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
11 |
15 1 00 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
596,5 |
542,5 |
542,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
596,5 |
|
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
596,5 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению бухгалтерского учета и отчетности |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
542,5 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
100 |
|
542,5 |
542,5 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
102,1 |
107,2 |
111,5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
483,0 |
10,0 |
10,0 |
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
|
468,0 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
|
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
|
468,0 |
|
|
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
03 |
10 |
10 1 02 0000 |
|
468,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
03 |
10 |
10 1 02 90200 |
600 |
468,0 |
|
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
5447,8 |
5554,0 |
5778,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
5440,7 |
5534,0 |
5773,0 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
5440,7 |
5334,0 |
5773,0 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
5440,7 |
5534,0 |
5773,0 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
5430,7 |
5524,0 |
5763,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1814,8 |
1974,0 |
2213,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
3615,9 |
3550,0 |
3550,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
7,1 |
20,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
7,1 |
20,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,1 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,1 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1202,1 |
1111,3 |
910,6 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
|
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
994,2 |
972,0 |
762,9 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
986,6 |
964,4 |
755,3 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
986,6 |
964,4 |
755,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
836,6 |
749,4 |
649,4 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
470,6 |
383,4 |
383,4 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
366,0 |
366,0 |
366,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
120,0 |
185,0 |
75,9 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
120,0 |
185,0 |
75,9 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
05 |
03 |
15 0 00 00000 |
|
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
05 |
03 |
15 1 00 00000 |
|
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ по благоустройству территории поселения» |
05 |
03 |
15 1 05 00000 |
|
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
15 1 05 78430 |
200 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
20,0 |
10,0 |
5,0 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
178,3 |
732,3 |
731,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
|
611,0 |
611,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
178,3 |
121,3 |
120,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
20,7 |
20,0 |
20,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
20,7 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
08 |
01 |
11 1 03 00000 |
|
610,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
610,3 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
500,0 |
500,0 |
400,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Приложение 5
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
12844,8 |
11943,0 |
11899,8 |
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
|
|
|
1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан » |
03 0 00 0000 |
500,0 |
500,0 |
400,0 |
|||
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
03 1 01 00000 |
|
10 |
01 |
500,0 |
500,0 |
400,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
10 |
01 |
500,0 |
500,0 |
400,0 |
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения » |
05 0 00 00000 |
|
|
|
1201,6 |
1123,7 |
908,0 |
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
05 1 00 00000 |
|
|
|
7,1 |
20,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
05 1 01 00000 |
|
04 |
12 |
7,1 |
20,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 1 01 90040 |
200 |
04 |
12 |
5,0 |
20,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
05 1 02 00000 |
|
04 |
12 |
2,1 |
|
|
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) |
05 1 02 90180 |
500 |
04 |
12 |
2,1 |
|
|
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 2 00 00000 |
|
|
|
187,9 |
129,3 |
142,7 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 2 01 00000 |
|
05 |
01 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 2 01 96010 |
600 |
05 |
01 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 2 03 00000 |
|
05 |
02 |
165,6 |
107,0 |
120,4 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 90050 |
200 |
05 |
02 |
165,6 |
107,0 |
120,4 |
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 3 00 00000 |
|
|
|
986,6 |
964,4 |
755,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 3 01 00000 |
|
05 |
03 |
836,6 |
749,4 |
649,4 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 90060 |
200 |
05 |
03 |
470,6 |
383,4 |
383,4 |
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 S8670 |
200 |
05 |
03 |
366,0 |
366,0 |
366,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 3 02 00000 |
|
05 |
03 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 02 90070 |
200 |
05 |
03 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 3 03 00000 |
|
05 |
03 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 03 90080 |
200 |
05 |
03 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения» |
05 3 04 00000 |
|
05 |
03 |
120,0 |
185,0 |
75,9 |
Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 90090 |
200 |
05 |
03 |
120,0 |
185,0 |
75,9 |
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 4 00 00000 |
|
|
|
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 4 01 00000 |
|
05 |
05 |
20,0 |
10,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
200 |
05 |
05 |
20,0 |
10,0 |
5,0 |
3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
10 0 00 00000 |
|
|
|
483,0 |
10,0 |
10,0 |
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров » |
10 1 00 00000 |
|
|
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 01 00000 |
|
03 |
09 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
10 1 01 90110 |
200 |
03 |
09 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды» |
10 1 02 0000 |
|
03 |
10 |
468,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
10 1 02 90200 |
600 |
03 |
10 |
468,0 |
|
|
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
11 0 00 00000 |
|
|
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
11 1 00 00000 |
|
|
|
809,3 |
752,3 |
751,0 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
11 1 01 00000 |
|
08 |
01 |
178,3 |
732,3 |
731,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
|
611,0 |
611,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
178,3 |
121,3 |
120,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
11 1 02 00000 |
|
08 |
01 |
20,7 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 02 90150 |
200 |
08 |
01 |
20,7 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района » |
11 1 03 00000 |
|
08 |
01 |
610,3 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
11 1 03 90160 |
500 |
08 |
01 |
610,3 |
|
|
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта » |
13 0 00 00000 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
13 1 00 00000 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
13 1 01 00000 |
11 |
02 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 90130 |
200 |
11 |
02 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика » |
15 0 00 00000 |
|
|
|
4291,9 |
3899,6 |
3930,1 |
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
|
|
|
4291,9 |
3899,6 |
3930,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» |
15 1 01 00000 |
|
01 |
02 |
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 01 92010 |
100 |
01 |
02 |
883,0 |
928,0 |
965,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 1 00 00000 |
|
01 |
04 |
2794,8 |
2411,5 |
2405,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
|
01 |
04 |
2794,8 |
2411,5 |
2405,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
15 1 02 92010 |
100 |
01 |
04 |
1668,0 |
1738,0 |
1808,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
01 |
04 |
931,8 |
572,0 |
525,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
15 102 92010 |
800 |
01 |
04 |
195,0 |
101,5 |
72,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств » |
15 1 03 00000 |
|
01 |
11 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 03 90540 |
800 |
01 |
11 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
15 1 04 00000 |
|
01 |
13 |
30,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 04 92010 |
500 |
01 |
13 |
30,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории поселения» |
15 1 05 00000 |
|
05 |
03 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 05 78430 |
200 |
05 |
03 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
15 1 07 00000 |
|
01 |
13 |
24,0 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
15 1 07 92010 |
500 |
01 |
13 |
24,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению бухгалтерского учета и отчетности |
15 1 08 00000 |
|
01 |
13 |
542,5 |
542,5 |
542,5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|
15 1 08 92010 |
100 |
01 |
13 |
|
542,5 |
542,5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)
|
15 1 08 92010 |
500 |
01 |
13 |
542,5 |
|
|
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
24 0 00 00000 |
|
|
|
5440,7 |
5534,0 |
5773,0 |
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
24 1 00 00000 |
|
|
|
5440,7 |
5534,0 |
5773,0 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
|
04 |
09 |
5430,7 |
5534,0 |
5773,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 90030 |
200 |
04 |
09 |
1814,8 |
1974,0 |
2213,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 S8850 |
200 |
04 |
09 |
3615,9 |
3550,0 |
3550,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
24 1 02 00000 |
|
04 |
09 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 90030 |
200 |
04 |
09 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
39 0 00 00000 |
|
|
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
39 1 00 00000 |
|
|
|
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
39 1 01 00000 |
|
02 |
03 |
113,3 |
118,4 |
122,7 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 1 01 51180 |
100 |
02 |
03 |
102,1 |
107,2 |
111,5 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 01 51180 |
200 |
02 |
03 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)
|
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района |
«О бюджете Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Проект программы муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.руб.
№ п/п |
Наименование обязательств |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- размещение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение, всего , в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
привлечение бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Криушанского сельского поселения |
0 |
|
|
|
(лимит в размере одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета поселения за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) |
0 |
|
|
|
- погашение, в том числе |
0 |
0 |
0 |
|
погашение бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств районного бюджета на пополнение остатков на счете бюджета Криушанского сельского поселения |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение реструктурированной задолженности |
0 |
|
|
|
3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга
П= (Vднг + V пно ) - V но, где
П - верхний предел муниципального долга
Vднг – объем муниципального долга на начало года
V пно – объем принятых новых обязательств
V но - объем исполнения обязательств
- Верхний предел на 01.01.2024 год 0
-объем муниципального долга на начало года 0
-объем принятых новых обязательств 0
-объем исполнения обязательств 0
- Верхний предел на 01.01.2025 год 0
-объем муниципального долга на начало года 0
-объем принятых новых обязательств 0
-объем исполнения обязательств 0
- Верхний предел на 01.01.2026 год 0
-объем муниципального долга на начало года 0
-объем принятых новых обязательств 0
-объем исполнения обязательств 0