Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
10.01.2024

                                                        

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

                   от  29 декабря 2023 года                                                                        №  121            

                                          

                   

       « О  бюджете

         Криушанского сельского поселения

         Панинского муниципального

         района  на 2024 год и на плановый

         период 2025 и 2026годов »

        

 

            В соответствии со  ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.51 Устава  Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области Совет  народных депутатов  Криушанского сельского поселения  Панинского   муниципального района                                                                      

                                                                

 

           

                                                      

                                                                

РЕШИЛ:

 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и плановый период  2025 и 2026 годов

 

             1. Утвердить основные характеристики  бюджета  Криушанского сельского поселения  на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 10694,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4361,0 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1244,6 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 136,0 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 1108,6 тыс.рулей;

 - безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 3116,4 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 1397,8 тыс.рулей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 10694,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

.

2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2025год и на 2026год:

1) 1) прогнозируемый общий объём доходов  бюджета:

 - на 2025 год в сумме 10445,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4082,5  тыс.рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1336,8 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 149,8 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 1187,0 тыс.рулей;

- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2745,7 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 1523,8 тыс. рулей;

 - на 2026 год в сумме 9578,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3177,4 тыс.рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 337,8 тыс.рублей, в том числе: субвенции – 163,8 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 174,0 тыс.рулей;

- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 2839,6 тыс.рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 1555,1 тыс.рулей;

2) общий объём расходов  бюджета на 2025 год в сумме 10445,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 257,4 тыс.рублей, и на 2026 год в сумме 9578,4 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме  470,3 тыс.рублей.

3) прогнозируемый дефицит/профицит  бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс.рублей, прогнозируемый дефицит/профицит    бюджета на 2026 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

 

Статья 2. Поступление доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Утвердить поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению совета  народных депутатов.

 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования  бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и плановый период  2025 и 2026 годов .

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  согласно приложению 3  к настоящему Решению.

           2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов  расходов классификации расходов бюджета на 2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4  к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5  к настоящему Решению.

           4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме  473,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 500,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 6 к настоящему Решению

           5. Утвердить общий объём средств резервного фонда  на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 10,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом народных депутатов Криушанского сельского поселения..

 

           

 

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности структурными подразделениями Криушанского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.

 1.  Администрация Криушанского сельского поселения  и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 году численности   работников  муниципальных казенных учреждений Криушанского сельского поселения , за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации  Криушанского сельского поселения и  муниципальных казенных учреждений.

 

Статья   5. Межбюджетные трансферты из бюджета Криушанского сельского поселения в бюджет муниципального района

 1.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма » на выплату заработной платы с начислениями работников сельских клубов  поселения на 2024 год в размере 694,0 тыс. рублей.

          2. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ  на 2024 год в размере 30,0 тыс. рублей;

          3. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» выполнению организационно-технических мероприятий  в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 24,0 тыс. рублей;

        4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии  с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 2,1 тыс. рублей.

5.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на выплату заработной платы с начислениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности  2024 год в размере 631,5 тыс. рублей.

6. 5.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Криушанского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»  на осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля 2024 год в размере 1,0 тыс. рублей.

 

   Методика расчета и порядок предоставления   межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации   Криушанского сельского поселения и администрации Панинского  муниципального  района.

 

 Статья  6 Особенности исполнения бюджета Криушанского сельского поселения  в 2024 году и плановый период  2025 и 2026 годов.

 

1.Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме до 500,0 тыс.рублей  могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

             2.Направить в 2024 году остатки средств  бюджета на счетах бюджета Криушанского сельского поселения по состоянию на 1 января 2024 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2023 году из областного , районного бюджетов, в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на те же цели.

              3.Установить в соответствии с частью 4 статьи 52 Решения Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Криушанского сельского поселения» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменения в Решение о бюджете Криушанского сельского поселения:

1) направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;

 2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 

Статья 7.  Муниципальные внутренние заимствования , муниципальный внутренний долг  Криушанского сельского поселения .

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Криушанского сельского поселения  на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2026 года в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2027года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Криушанского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему  Решению.

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения совета народных депутатов

     Настоящее Решение Совета народных депутатов вступает в силу                                      

с 1 января 2024 года.

 

И.о.главы  Криушанского

сельского поселения:                                                                    С.Е.Безбородых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                           

 

                                

                  

 

 

                                     

            ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2024  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ

                                                                                                              (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2024год

2025год

2026год

 

1

2

3

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

000

0

0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение бюджетом Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0

0

0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-10694,0

-10445,5

-9578,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 510

-10694,0

-10445,5

-9578,4

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

10694,0

10445,5

9578,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 10 0000 610

10694,0

10445,5

  9578,4

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 10 0000 640

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 10 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                              

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                         Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

                          ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и  2026 ГОДОВ

 

 

                                                                                                                            тыс.рублей

Код показателя

Наименование показателя

2024

год

2025

 год

2026

 год

 

1

2

3

4

 

 

ВСЕГО

10694,0

10445,5

9578,4

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6333.0

6363.0

6401.0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

270,0

296,0

324,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

270,0

296,0

324,0

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2376,0

2380,0

2390,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2376,0

2380,0

2390,0

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3525.0

3525.0

3525.0

  182 1 06 01030 10 0000 110

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

111,0

111,0

111,0

    182 1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

3414,0

3414,0

3414,0

    182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

868,0

868,0

868,0

    182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

2546,0

2546,0

2546,0

914 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2,0

2,0

2,0

914 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,0

2,0

2,0

914 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

160,0

160,0

160,0

914 1 11 05025 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных учреждений)

120,0

120,0

120,0

914 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

40,0

 

40,0

914 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4361,0

4082,5

3177,4

914 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4361,0

4082,5

3177,4

914 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

523,7

455,3

472,2

914 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

136,0

149,8

163,8

914 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1397,8

1523,8

1555,1

914 2 02 49999 10 0000 150

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

 

2303,5

1953,6

986,3

                                         

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                          

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ведомственная структура

расходов  бюджета Криушанского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

                                                                                

 

                                                           (тыс.руб)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2024

 год

2025 год

2026

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

10694,0

10188,1

9108,1

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

10694,0

10188,1

9108,1

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5024,6

5828,9

5022,9

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

5024,6

5828,9

5022,9

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

5024,6

5828,9

5022,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

914

01

02

15 1 00 00000

 

1009,3

1019,3

1060,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

914

01 

02

 15 1 01 00000

 

1009,3

1019,3

1060,3

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

02

15 1 01 92010

100

1009,3

1019,3

1060,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

15 1 00 00000

 

3318,8

4168,1

3321,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

3318,8

4168,1

3321,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

01

04

15 1 02 92010

100

1896,5

1915,4

1979,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1227,3

1057.7

1247,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

01

04

15 1 02 S9180

200

 

1000.0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

195,0

195,0

95,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

11

15 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

11

15 1 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

914

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

686,5

631,5

631,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

686,5

631,5

631,5

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

686,5

631,5

631,5

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

30,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

914

01

13

15 1 08 92010

500

631,5

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

914

01

13

15 1 08 92010

100

 

631,5

631,5

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

914

01

13

15 1 10 00000

 

1,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 10 92010

540

1,0

 

 

Национальная оборона

914

02

 

 

 

136,0

149,8

163,8

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

136,0

149,8

163,8

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

136,0

149,8

163,8

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

136,0

149,8

163,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

136,0

149,8

163,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

02

03

39 1 01 51180

100

122,8

136,6

150,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

13,2

13,2

13,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

483,0

10,0

10,0

Гражданская оборона

914

03

10

 

 

15,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

 

15,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000 

 

15,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 01 00000

 

15,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

10

10 1 01 90110

200

15,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

 

468,0

 

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

 

914

03

10

10 1 00 0000

 

468,0

 

 

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

914

03

10

10 1 02 0000

 

468,0

 

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

03

10

10 1 02 90200

600

468,0

 

 

Национальная экономика

914

04

 

 

 

1416,9

1538,8

1570,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

1407,8

1533,8

1565,1

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

914

04

09

24 0 00 00000

 

1407,8

1533,8

1565,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

 24 1 00 00000

 

1407,8

1533,8

1565,1

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

1397,8

1523,8

1555,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1397,8

1523,8

1555,1

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

10,0

10,0

10,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

9,1

5,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

9,1

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

7,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

7,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

7,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

2,1

 

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

2239,7

1315,3

997,3

Жилищное хозяйство

 914

05

01

 

 

22,3

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

22,3

22,3

22,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

22,3

22,3

22,3

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

 914

05

01

05 2 01 00000

 

22,3

22,3

22,3

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

22,3

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

 

 

172,8

175,0

180,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

172,8

175,0

180,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 00 00000

 

172,8

175,0

180,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 00000

 

172,8

175,0

180,0

Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

172,8

175,0

180,0

Благоустройство

914

05

03

 

 

2024,6

1108,0

785,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

2024,6

1108,0

785,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

2024,6

1108,0

785,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

950,0

950,0

650,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

756,7

756,7

456,7

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

193,3

193,3

193,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

914

05

03

05 3 02 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

914

05

03

05 3 03 00000

 

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

914

05

03

05 3 04 00000

 

1014,6

98,0

75,0

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

70.0

85.0

75,0,

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 78000

200

944.6

 

 

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, экологическая культура раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 79340

200

 

13.0

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

20,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

20,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

20,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

20,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

20,0

10,0

10,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

910,0

835,3

834,0

Культура

914

08

01

 

 

910,0

835,3

834,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

910,0

835,3

834,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

910,0

835,3

834,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

186,0

815,3

814,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

914

08

01

11 1 01 00590

100

 

694,0

694,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

186,0

121,3

120,0

20,0О20,0сновное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

30,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

30,0

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

914

08

01

11 1 03 00000

 

694,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 03 90160

500

694,0

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

473,8

500,0

500,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

473,8

500,0

500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

473,8

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

473,8

500,0

500,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

 

473,8

500,0

500,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

473,8

500,0

500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

10,0

10,0

10,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

10,0

10,0

10,0

 

                                                                                    

                                                                                                                            Приложение 4

                                                                         

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Криушанского сельского поселения на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2024

 год

2025 год

2026

год

 

1

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

10694,0

10188,1

9108,1

Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

10694,0

10188,1

9108,1

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5024,6

5828,9

5022,9

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

5024,6

5828,9

5022,9

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

5024,6

5828,9

5022,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

15 1 00 00000

 

1009,3

1019,3

1060,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

01 

02

 15 1 01 00000

 

1009,3

1019,3

1060,3

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

02

15 1 01 92010

100

1009,3

1019,3

1060,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

15 1 00 00000

 

3318,8

4168,1

3321,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

3318,8

4168,1

3321,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

04

15 1 02 92010

100

1896,5

1915,4

1979,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1227,3

1057.7

1247,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

15 1 02 S9180

200

 

1000.0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

195,0

195,0

95,0

Резервные фонды

01

11

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

11

15 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

11

15 1 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

686,5

631,5

631,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

686,5

631,5

631,5

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

 

686,5

631,5

631,5

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

 

30,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

30,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

01

13

15 1 08 92010

500

631,5

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 08 92010

100

 

631,5

631,5

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

01

13

15 1 10 00000

 

1,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 10 92010

540

1,0

 

 

Национальная оборона

02

 

 

 

136,0

149,8

163,8

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

136,0

149,8

163,8

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

136,0

149,8

163,8

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

 

136,0

149,8

163,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

 

136,0

149,8

163,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02

03

39 1 01 51180

100

122,8

136,6

150,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

13,2

13,2

13,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

483,0

10,0

10,0

Гражданская оборона

03

10

 

 

15,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

 

15,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000 

 

15,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 01 00000

 

15,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

10

10 1 01 90110

200

15,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

 

468,0

 

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

 

03

10

10 1 00 0000

 

468,0

 

 

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

03

10

10 1 02 0000

 

468,0

 

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

10

10 1 02 90200

600

468,0

 

 

Национальная экономика

04

 

 

 

1416,9

1538,8

1570,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

1407,8

1533,8

1565,1

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

04

09

24 0 00 00000

 

1407,8

1533,8

1565,1

Подпрограмма «Дорожное  хозяйство»

04

09

 24 1 00 00000

 

1407,8

1533,8

1565,1

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

1397,8

1523,8

1555,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

1397,8

1523,8

1555,1

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

10,0

10,0

10,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

9,1

5,0

5,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

9,1

5,0

5,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

7,0

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

7,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

7,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

 

2,1

 

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,1

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

2239,7

1315,3

997,3

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

22,3

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

22,3

22,3

22,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

22,3

22,3

22,3

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

22,3

22,3

22,3

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

22,3

22,3

22,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

 

 

172,8

175,0

180,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 0 00 00000

 

172,8

175,0

180,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 00 00000

 

172,8

175,0

180,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 00000

 

172,8

175,0

180,0

Расходы бюджета поселения на приобретение коммунальной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

172,8

175,0

180,0

Благоустройство

05

03

 

 

2024,6

1108,0

785,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

 

2024,6

1108,0

785,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

2024,6

1108,0

785,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

 

950,0

950,0

650,0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

756,7

756,7

456,7

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 S8670

200

193,3

193,3

193,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05

03

05 3 02 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 3 03 00000

 

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05

03

05 3 04 00000

 

1014,6

98,0

75,0

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

70.0

85.0

75,0,

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 78000

200

944.6

 

 

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, экологическая культура раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 79340

200

 

13.0

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

20,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

20,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

20,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

 

20,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

20,0

10,0

10,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

910,0

835,3

834,0

Культура

08

01

 

 

910,0

835,3

834,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

 

910,0

835,3

834,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

910,0

835,3

834,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

 

186,0

815,3

814,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08

01

11 1 01 00590

100

 

694,0

694,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

186,0

121,3

120,0

20,0О20,0сновное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

 

30,0

20,0

20,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

30,0

20,0

20,0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

08

01

11 1 03 00000

 

694,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 03 90160 0

500

694,0

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

473,8

500,0

500,0

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

473,8

500,0

500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

 

473,8

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

 

473,8

500,0

500,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10

01

03 1 01 00000

 

473,8

500,0

500,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

473,8

500,0

500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

 

 

10,0

10,0

10,0

Массовый спорт

11

02

 

 

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

10,0

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

«О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2024

год

2025

год

2026

год

                1

2

3

4

5

7

8

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

10694,0

10188,1

9108,1

     Администрация Криушанского  сельского поселения

      Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

10694,0

10188,1

9108,1

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000

     

473,8

500,0

500,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

473,8

500,0

500,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

03 1 01 00000

 

10

01

473,8

500,0

500,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

473,8

500,0

500,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

 

 

 

05 0 00 00000

 

 

 

2248.8

1320.3

1002.3

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

 

 

 

9,1

5,0

5,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

 

 

 

 

04

 

 

 

12

9,1

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

 

 

 

04

 

 

 

12

7,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

 

 

04

 

12

2,1

 

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

 

 

04

 

 

12

2,1

 

 

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

 

05 2 00 00000

 

 

 

195.1

197.3

202.3

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

 

 

 

 

 

05

 

 

01

22,3

22,3

22,3

Мероприятия по обеспечению капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

 

 

 

600

 

 

 

05

 

 

 

01

22,3

22,3

22,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

 

05

02

172.8

175.0

180.0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

 

 

200

 

 

05

 

 

02

172.8

175.0

180.0

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

 

 

 

2024,6

1108.0

785.0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000

 

05

03

950,0

950.0

650.0

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

756,7

756,7

456,7

Расходы на софинансирование мероприятия по уличному освещению за счет средств областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 S8670

200

05

03

193,3

193,3

193,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения

05 3 02 00000

 

05

03

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение мероприятия по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

 

05 3 02 90070

 

200

 

05

 

03

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05 3 03 00000

 

05

03

50.0

50.0

50.0

Расходы на обеспечение мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

50.0

50.0

50.0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000

 

05

03

1014.6

98.0

75.0

Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

70.0

85.0

75.0

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 78000

200

05

03

944.6

 

 

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, экологическая культура раздельного накопления твердых коммунальных отходов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 79340

200

05

03

 

13.0

 

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

 

 

 

20,0

10,0

10,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

 

05

05

20,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

20,0

10,0

10,0

3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10 0 00 00000

 

 

 

483,0

10,0

10,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров »

10 1 00 00000

 

 

 

15,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

 

03

10

15,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

10

15,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Расходы на поддержку добровольной пожарной команды»

10 1  02 0000

 

03

10

468,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 1 02 90200

600

03

10

468,0

 

 

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

 

11 0 00 00000

 

 

 

910.0

835.3

834.0

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

 

 

 

910.0

835.3

834.0

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

 

08

01

186,0

815,3

814,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 1 01 00590

100

08

01

 

694.0

694.0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

186.0

121.3

120.0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

 

08

01

30.0

20.0

20.0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

30.0

20.0

20.0

Основное мероприятие   « Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района »

11 1 03 00000

 

08

01

694.0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

11 1 03 90160

500

08

01

694.0

 

 

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

 

 

 

10.0

10.0

10.0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

 

 

 

10.0

10.0

10.0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

 

11

 

 

02

10.0

10.0

10.0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

 

 

 

02

10.0

10.0

10.0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

 

 

 

5024.6

5828.9

5022.9

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

 

 

 

5024.6

5828.9

5022.9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

15 1 01 00000

 

01

 

 

02

1009.3

1019.3

1060.3

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 01 92010

100

01

 

 

 

 

 

 

 

02

1009.3

1019.3

1060.3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 3321.1Российской Федерации, местных администраций

15 1 00 00000

 

01

04

3318.8

4168.1

3321.1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

 

01

04

3318.8

4168.1

3321.1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 1 02 92010

100

01

04

1896.5

1915.4

1979.0

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

 

 

 

04

1227.3

1057.7

1247.1

  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

15 1 02 S9180

200

01

04

 

1000.0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 102 92010

800

01

 

04

195,0

195.0

95.0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »

15 1 03 00000

 

01

11

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

 

01

 

 

13

30,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 04 92010

500

01

 

 

13

30,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

 

01

13

24,0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

15 1 07  92010

500

01

13

24,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий в области учета и отчетности»

15 1 08 00000

 

01

13

631.5

631.5

631.5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 

15 1 08 92010

100

01

13

 

631.5

631.5

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

15 1 08 92010

500

01

13

631.5

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия  на осуществление части  полномочий  из  бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  мероприятий  в  области осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля »

15 1 10 00000

 

01

13

1.0

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 10 92010

500

01

13

1.0

 

 

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

 

 

 

1407.8

1533.8

1565.1

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »

24 1 00 00000

 

 

 

1407.8

1533.8

1565.1

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

 

04

09

1397.8

1523.8

1555.1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

1397.8

1523.8

1555.1

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

 

04

09

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

10,0

10,0

10,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

 

 

 

136,0

149,8

163,8

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» 

39 1 00 00000

 

 

 

136,0

149,8

163,8

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

 

02

 

03

136,0

149,8

163,8

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39 1 01 51180

100

02

 

 

 

 

 

03

122,8

136,6

150,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

13,2

13,2

13,2

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Приложение №6

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                   Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

 

                                                                                                                         (тыс.рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2024 год

2025

год

2026

год

                1

2

3

4

5

7

8

 

     ВСЕГО

 

 

 

 

473.8

500,0

500,0

     Администрация Криушанского сельского поселения

      Панинского муниципального района Воронежской област

 

 

 

 

 

 

 

1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »

 

 

03 0 00 0000 

 

 

 

473.8

500,0

500,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

 

03 1 00 00000

 

 

 

473.8

500,0

500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

 

10

01

473.8

 

500,0

 

500,0

Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

473.8

 

500,0

 

500,0

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                     

 

                 Приложение 7

                                                                                       

к Решению Совета народных депутатов

Криушанского сельского поселения

Панинского муниципального района

 «О  бюджете Криушанского сельского   поселения  Панинского муниципального района на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов» 

от   29 декабря  2023г.    №121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  программы муниципальных внутренних заимствований  Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

 

                                                                                                                           тыс.руб.

№ п/п

Наименование обязательств

2024

год

2025

02 год

2026

год

1

2

3

4

5

 

1

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

0

 

0

 

0

- размещение

0

0

0

- погашение

0

0

0

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

0

- получение, всего , в том числе:

0

0

0

привлечение бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Криушанского сельского поселения

0

 

 

(лимит в размере одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета поселения за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

0

 

 

- погашение, в том числе

0

0

0

погашение бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств районного бюджета на пополнение остатков на счете бюджета Криушанского сельского поселения

 

0

 

0

 

0

Погашение реструктурированной  задолженности

0

 

 

 

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 

0

 

0

 

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

 

4

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации

0

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга

 

П= (Vднг + V пно ) - V но, где

 

П - верхний предел муниципального долга

Vднг – объем муниципального долга  на  начало года

V пно – объем  принятых новых обязательств

V но -  объем  исполнения обязательств

 

  1. Верхний предел на 01.01.2025 год  0

 -объем муниципального долга  на  начало года 0

 -объем  принятых новых обязательств 0

 -объем  исполнения обязательств 0

 

  1. Верхний предел на 01.01.2026 год  0

       -объем муниципального долга  на  начало года 0

 -объем  принятых новых обязательств 0

 -объем  исполнения обязательств 0

 

  1. Верхний предел на 01.01.2027 год  0

  -объем муниципального долга  на  начало года 0

 -объем  принятых новых обязательств 0

 -объем  исполнения обязательств 0

 

 

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 10.01.2024 16:08
Дата последнего изменения: 10.01.2024 16:08